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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1951-923-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1951-42-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1951-42-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
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R.U.T. |
61.602.246-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda Alcalde Floody N°1360 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
110180,7606 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Alcalde Floody N°1360 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2023 |
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Proveedor |
MININN |
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Razón Social |
MININN CHILE SPA
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R.U.T. |
77.040.853-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MININN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121712
| Señales orientadoras | 454 | Unidad | ELABORACION DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ACRILICO (CAJAS, BUZONES, DISPLAY, PORTA AFICHES Y OTROS) 1 UD | LETREROS EN ACRILICO 5MM DE MEDIDAS 10X5CM, CORTADO LASER, CANTOS REDONDEADOS Y PULIDOS CON DOBLE CONTACTO 3M STRONG EN CARA POSTERIOR, GRAFICA FULL COLOR LEYENDA SEGÚN PLANIMETRÍA |
$ 1.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 579.758
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$ 579.899
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Total Neto
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$ 579.899
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.181
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$ 690.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.