Orden de Compra. Nº1951-923-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1951-42-L123"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1951-923-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1951-42-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1951-42-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carahue
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Unidad de Compra Almagro 602
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2471
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Facturación Avda Alcalde Floody N°1360
Comuna Carahue
Impuesto 110180,7606
Dirección de Envío de la Factura Avda Alcalde Floody N°1360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MININN
Razón Social MININN CHILE SPA
R.U.T. 77.040.853-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MININN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121712
Señales orientadoras454UnidadELABORACION DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ACRILICO (CAJAS, BUZONES, DISPLAY, PORTA AFICHES Y OTROS) 1 UDLETREROS EN ACRILICO 5MM DE MEDIDAS 10X5CM, CORTADO LASER, CANTOS REDONDEADOS Y PULIDOS CON DOBLE CONTACTO 3M STRONG EN CARA POSTERIOR, GRAFICA FULL COLOR LEYENDA SEGÚN PLANIMETRÍA $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.758 $ 579.899
Total Neto $ 579.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.181
TOTAL OC $ 690.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.