Orden de Compra. Nº1951-934-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1951-392-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1951-934-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1951-392-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carahue
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2423
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Facturación Avda. Alcalde Floody N° 1360
Comuna Carahue
Impuesto 247184,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Floody N° 1360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRESERVICE
Razón Social COMERCIALIZADORA FERRESERVICE LIMITADA
R.U.T. 77.406.941-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRESERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151701
Utensilios para servir domésticos1UnidadUtensilios para servir domésticos (ver documento adjunto)Utensilios para servir domésticos (ver documento adjunto) $ 1.300.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.970 $ 1.300.970
Total Neto $ 1.300.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.184
TOTAL OC $ 1.548.154


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.406.941-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.325.080-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.