Orden de Compra. Nº1952-155-SE25 "1952-76-LE22 SERVICIO DE IMPRESION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-155-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra 1952-76-LE22 SERVICIO DE IMPRESION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1952-76-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 359
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N° 2105 (HOSPITAL NUEVO)
Comuna Villarrica
Impuesto 866009,645
Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N° 2105 (HOSPITAL NUEVO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TISol
Razón Social ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA
R.U.T. 76.071.254-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TISol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital253503Unidad no definidaSERVICIO IMPRESION HOJA B/N - COLOR UD UNIDAD PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024 CORRELATIVO 534682SERVICIO IMPRESION HOJA B/N - COLOR UD UNIDAD $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.295.539 $ 3.168.788
73151905
Servicios de impresión industrial Digital887Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION (FICHAS CLINICAS) UD UNIDAD PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024 CORRELATIVO 534682SERVICIO DE IMPRESION (FICHAS CLINICAS) UD UNIDAD $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.220 $ 53.220
73151905
Servicios de impresión industrial Digital3893Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION HOJA B/N UD UNIDAD PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024 CORRELATIVO 534682SERVICIO DE IMPRESION HOJA B/N UD UNIDAD $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.288 $ 62.288
73151905
Servicios de impresión industrial Digital18195Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION HOJA COLOR UD UNIDAD PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024 CORRELATIVO 534682SERVICIO DE IMPRESION HOJA COLOR UD UNIDAD $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.273.650 $ 1.273.650
Total Neto $ 4.557.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 866.010
TOTAL OC $ 5.423.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.