Orden de Compra. Nº1952-1908-AG21 "1952-317-COT21 COFFE BREAK PROYECTO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-1908-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2021
Nombre de la Orden de Compra 1952-317-COT21 COFFE BREAK PROYECTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5522 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación San Martín 460
Comuna Villarrica
Impuesto 17047,56
Dirección de Envío de la Factura San Martín 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bodega On Line Ltda.
Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BODEGA O
R.U.T. 76.080.705-2
Sucursal Bodega On Line Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas1000UnidadCucharas Plasticas de té  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPlatos plásticos desechables  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos18UnidadGalletas Chip kuky clasicas 120 gr.  $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.556 $ 11.556
50181903
Galletas simples saladas3UnidadGalletas saladas (Club social/ soda) por Pack 234 gr  $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.314 $ 4.314
50201713
Bolsitas de te5UnidadTe (caja de 100 unidades, Premiun negro)  $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.605 $ 17.605
50161510
Sacarina o sucralosa3UnidadEndulzante liquido sucraloza 400 mlEndulzante liquido sucraloza 400 ml $ 3.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.037 $ 11.037
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadAzucar en sachet (caja de 800 unid.) CAJAAzucar en sachet (caja de 800 unid.) CAJA $ 9.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
Total Neto $ 89.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.048
TOTAL OC $ 106.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.