Orden de Compra. Nº1952-2079-SE23 "1952-76-LE22 SERVICIO DE IMPRESION SEPTIEMBRE2023"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-2079-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2023
Nombre de la Orden de Compra 1952-76-LE22 SERVICIO DE IMPRESION SEPTIEMBRE2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1952-76-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5263 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación San Martín 460
Comuna Villarrica
Impuesto 389451,265
Dirección de Envío de la Factura San Martín 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TISol
Razón Social ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA
R.U.T. 76.071.254-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TISol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital157879HojaSERVICIO DE IMPRESIÓN HOJA B/N - COLOR UNIDAD MES SEPTIEMBRE (PENDIENTE POR SALDO INSUFICIENTE) MES SEPTIEMBRE  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052.427 $ 1.973.488
73151905
Servicios de impresión industrial Digital4766HojaSERVICIO DE IMPRESIÓN HOJA B/N UNIDAD MES SEPTIEMBRE (PENDIENTE POR SALDO INSUFICIENTE) MES SEPTIEMBRE  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.256 $ 76.256
Total Neto $ 2.049.744
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 389.451
TOTAL OC $ 2.439.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.