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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1952-2202-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CINTA EMBALAJE Y MERCADOR DE ROPA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Villarrica |
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Razón Social |
Hospital Villarrica
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R.U.T. |
61.602.248-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 460 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Villarrica
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R.U.T. |
61.602.248-2 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 460 |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
18928,8792 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 460 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-01-2017 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517 2239-10-LP12
| Cinta para empaquetar | 60 | | (960372) CINTA DE EMBALAJE TESA TRANSPARENTE 48MM X 40 MM 977372 | (960372) CINTA DE EMBALAJE TESA TRANSPARENTE 48MM X 40 MM; Código: 11740;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 274,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.440
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$ 16.440
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 96 | | (1006292) MARCADOR PENTEL M-10 AZUL UNIDAD 1024292 | (1006292) MARCADOR PENTEL M-10 AZUL UNIDAD; Código: 99539AZ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 877,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.192
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$ 84.192
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Total Neto
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$ 100.632
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Descuento
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$ 1.006
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.929
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 118.555
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.