Orden de Compra. Nº1952-2261-SE23 "FORMALIZACION DE LICITACION ID 1952-198-LE23 NO DESPACHAR PRODUCTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-2261-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra FORMALIZACION DE LICITACION ID 1952-198-LE23 NO DESPACHAR PRODUCTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1952-198-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5612 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación San Martín 460
Comuna Villarrica
Impuesto 6064515
Dirección de Envío de la Factura San Martín 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Salcobrand
Razón Social SALCOBRAND S.A
R.U.T. 76.031.071-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Salcobrand
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121901
Recetarios magistrales81000UnidadORDEN DE COMPRA PARA FORMALIZAR ADJUDICACION, NO DESPACHAR PRODUCTOS POLIETILENGLICOL 3350 SOBRE DE 17 G SIN ELECTROLITOSPOLIETILENGLICOL 3350 SOBRE DE 17 G SIN ELECTROLITOS. Vencimiento: 180 días, Sin cargo por flete. Monto Mín. despacho 50.000+IVA. Despacho de 3 a 4 días una vez emitida la OC. $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.923.000 $ 22.923.000
85121901
Recetarios magistrales4500UnidadORDEN DE COMPRA PARA FORMALIZAR ADJUDICACION, NO DESPACHAR PRODUCTOS POLIETILENGLICOL sobre de 55.3g debe contener: Cloruro de Potasio 0.185 g; Cloruro de Sodio 1.400 g; Bicarbonato de Sodio 0.715 g; Polietilenglicol 3350 (Macrogol) 52.500 gPOLIETILENGLICOL sobre de 55.3g debe contener: Cloruro de Potasio 0.185 g; Cloruro de Sodio 1.400 g; Bicarbonato de Sodio 0.715 g; Polietilenglicol 3350 Macrogol 52.500 g, Vencimiento: 180 días. Sin cargo por flete. Monto Mín. despacho 50.000+IVA. Despach $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.995.500 $ 8.995.500
Total Neto $ 31.918.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.064.515
TOTAL OC $ 37.983.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.