Orden de Compra. Nº1952-2324-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-2324-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 107
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación San Martín 460
Comuna Villarrica
Impuesto 23316
Dirección de Envío de la Factura San Martín 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social Libreria Atlantik Limitada
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 20 (1007210 )BLOCK DE DIBUJO ARTEL LICEO 20 HOJAS UNIDAD 1025210(1007210) BLOCK DE DIBUJO ARTEL LICEO 20 HOJAS UNIDAD; Código: 05013005; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad5 (1108851 )PINCEL ATLANTIK 259 REDONDO N°2-4-6-12 4 UNIDADES 1128851(1108851) PINCEL ATLANTIK 259 REDONDO N°2-4-6-12 4 UNIDADES; Código: 05077323; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.335 $ 3.335
60123601
2239-4-LP14
Pegamento de purpurina5 (1109228 )ESCARCHA - SOBRES 5 COLORES (4 SOBRES POR COLOR) 20 UNIDADES 1129228(1109228) ESCARCHA - SOBRES 5 COLORES (4 SOBRES POR COLOR) 20 UNIDADES; Código: 05096056; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675 $ 6.675
14111610
2239-4-LP14
Cartulina5 (1179165 )CARTULINA PROARTE PLIEGO EN 20 COLORES DIFERENTES ESTUCHE 20 PLIEGOS 1205167(1179165) CARTULINA PROARTE PLIEGO EN 20 COLORES DIFERENTES ESTUCHE 20 PLIEGOS ; Código: 05019029; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.635 $ 3.635
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado20 (1109008 )FUNDA - CARTA PLASTICA 10 UNIDADES 1129008(1109008) FUNDA - CARTA PLASTICA 10 UNIDADES; Código: 02034014; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
27111501
2239-4-LP14
Hojas de cuchillo3 (1108410 )REPUESTO CUCHILLO CARTONERO DISSAN HOJAS GRANDE 10 UNIDADES 1128410(1108410) REPUESTO CUCHILLO CARTONERO DISSAN HOJAS GRANDE 10 UNIDADES; Código: 11008029; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768 $ 768
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar100 (1006989 )SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD 1024989(1006989) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: 02047104; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo50 (1006518 )PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 60GR 80 X 100 UNIDAD 1024518(1006518) PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 60GR 80 X 100 UNIDAD; Código: 05074627; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores27 (1109438 )LÁPIZ TORRE COLOR LARGOS 12 COLORES UNIDAD 1129438(1109438) LÁPIZ TORRE COLOR LARGOS 12 COLORES UNIDAD; Código: 05051065; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.064 $ 17.064
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas10 (1007782 )ELÁSTICO FULTONS ESTÁNDAR BLANCO 100GR UNIDAD 1025782(1007782) ELÁSTICO FULTONS ESTÁNDAR BLANCO 100GR UNIDAD; Código: 02027002; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores250 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 02041075; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas25 (1006704 )PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704(1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES; Código: 02055001; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas25 (1006703 )PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: 02055005; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
Total Neto $ 122.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.316
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 146.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.