Orden de Compra. Nº1952-252-SE09 "lentes opticos . factura 4635"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-252-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2009
Nombre de la Orden de Compra lentes opticos . factura 4635
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1952-35-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación San Martín 460
Comuna Villarrica
Impuesto 84854
Dirección de Envío de la Factura San Martín 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROA SALGADO AURIAS NOHEMI
Razón Social AURIAS NOHEMI ROA SALGADO
R.U.T. 6.573.639-k
Sucursal ROA SALGADO AURIAS NOHEMI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
LENTE OPTICO DIFERENTES DIOPTRIAS51Unidadlentes mineral blancolentes mineral blanco $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.100 $ 209.100
LENTE OPTICO DIOPTRIAS MAYORES Y ESPECIALES25Unidadespecialesespeciales $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.500 $ 237.500
Total Neto $ 446.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.854
TOTAL OC $ 531.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.