Orden de Compra. Nº1952-2997-SE24 "1952-76-LE22 SERVICIO DE IMPRESION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-2997-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 1952-76-LE22 SERVICIO DE IMPRESION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1952-76-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7274
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación E. EPULEF 2105
Comuna Villarrica
Impuesto 371930,795
Dirección de Envío de la Factura E. EPULEF 2105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TISol
Razón Social ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA
R.U.T. 76.071.254-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TISol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital424Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION (FICHAS CLINICAS) UD UNIDAD MES SEPTIEMBRE CORRELATIVO 505586SERVICIO DE IMPRESION (FICHAS CLINICAS) UD UNIDAD MES SEPTIEMBRE $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
73151905
Servicios de impresión industrial Digital8279Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION HOJA B/N - COLOR UD UNIDAD MES SEPTIEMBRE CORRELATIVO 505586SERVICIO DE IMPRESION HOJA B/N - COLOR UD UNIDAD MES SEPTIEMBRE $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.627 $ 103.488
73151905
Servicios de impresión industrial Digital564Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION HOJA B/N UD UNIDAD MES SEPTIEMBRE CORRELATIVO 505586SERVICIO DE IMPRESION HOJA B/N UD UNIDAD MES SEPTIEMBRE $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024
73151905
Servicios de impresión industrial Digital25994Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION HOJA COLOR UD UNIDAD MES SEPTIEMBRE CORRELATIVO 505586SERVICIO DE IMPRESION HOJA COLOR UD UNIDAD MES SEPTIEMBRE $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.819.580 $ 1.819.580
Total Neto $ 1.957.532
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 371.931
TOTAL OC $ 2.329.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.