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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1952-3271-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1952-12-LE24 SERVICIO AREAS VERDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1952-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Villarrica |
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Razón Social |
Hospital Villarrica
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R.U.T. |
61.602.248-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 460 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Villarrica
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R.U.T. |
61.602.248-2 |
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Dirección de Facturación |
E. EPULEF 2105 |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
255462,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
E. EPULEF 2105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGEPEST VILLARRICA |
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Razón Social |
LUIS ALEJANDRO ROJAS PRADO
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R.U.T. |
14.079.038-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGEPEST VILLARRICA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111602
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE AREAS VERDES TERRABOSQUE PERIODO AGOSTO 2024
CORRELATIVO 508089 | SERVICIO DE AREAS VERDES TERRABOSQUE PERIODO AGOSTO 2024 |
$ 672.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.269
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$ 672.269
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91111602
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 1 | Unidad no definida | SERVICIO AREAS VERDES TERRABOSQUE PERIODO SEPTIEMBRE 2024
CORRELATIVO 508089 | SERVICIO AREAS VERDES TERRABOSQUE PERIODO SEPTIEMBRE 2024 |
$ 672.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.269
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$ 672.269
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Total Neto
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$ 1.344.538
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 255.462
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$ 1.600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.