Orden de Compra. Nº
1952-400-SE26
"
1952-146-LE24 MATERIALES JARDIN INFANTIL
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1952-400-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
1952-146-LE24 MATERIALES JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1952-146-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Villarrica
Razón Social
Hospital Villarrica
R.U.T.
61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1160
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Villarrica
R.U.T.
61.602.248-2
Dirección de Facturación
SATURNINO EPULEF 2105, Hospital Nuevo
Comuna
Villarrica
Impuesto
120653,42
Dirección de Envío de la Factura
SATURNINO EPULEF 2105, Hospital Nuevo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Razón Social
LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA
R.U.T.
76.409.988-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121109
Blocs de dibujo
52
Unidad no definida
BLOCK DE DIBUJOMEDIUM 99 1/8 DOBLE FAZ BL
$ 1.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.508
$ 66.508
60122501
Utensilios de formación de papel
28
Unidad no definida
BLOCK PAPEL ENTRETENIDO UD 1 UD
$ 1.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.788
$ 39.788
49171602
Bolsas de arena
25
Bolsa
ARENA PARA MOLDEAR (ARENA MAGICA)
$ 3.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.350
$ 94.350
60122501
Utensilios de formación de papel
135
Unidad
BOLSON DE PAPEL HOLOGRAFICO SET - Bolsón holográfico 10 pliegos 5 colores 25x35 PROARTE
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.750
$ 249.750
60122501
Utensilios de formación de papel
85
Unidad
CARTULINA ESPAÑOLA UD - Carpeta cartulina española 10 pliegos 10 colores ARTEL
$ 1.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.785
$ 120.785
60124317
Masa de modelado
17
Unidad
PLASTILINA TRIANGULAR CJ 12 COLORES -Plastilina para moldear ADIX 12 COLORES TRIANGULAR
$ 921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.657
$ 15.657
60141101
Juegos educativos
23
Unidad
SET OJOS LOCOS DIFERENTES TAMAÑOS -Set de ojos locos diferentes tamaños colores surtidos CREATIVE
$ 921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.183
$ 21.183
11131501
Plumas
3
Unidad
PLUMAS DE COLORES UNIDAD
Plumas colores TORRE
$ 1.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
14111606
Papel artístico o papel Kraft
115
Unidad
PAPEL CREPE PLIEGO PLIE PLIEGO
$ 207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.805
$ 23.805
Total Neto
$ 635.018
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.653
TOTAL OC
$ 755.671
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.