Orden de Compra. Nº1952-477-SE08 "Abarrotes. Factura N° 385177"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-477-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes. Factura N° 385177
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Segun Licitacion 1952-329-CO07 y Factura N° 385177 Resolución de Compra 484/08.-
Proveniente de Licitación 1952-329-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación San Martín 460
Comuna -1
Impuesto 10079,2587
Dirección de Envío de la Factura San Martín 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC MARUF PUALI E HJOS LTDA
R.U.T. 84.820.900-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadServicios de distribución de alimentosAbarrotes Según Factura N° 385177 $ 53.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.049 $ 53.049
Total Neto $ 53.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.079
TOTAL OC $ 63.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.