Orden de Compra. Nº1952-503-SE08 "Abarrotes. Factura N° 385477"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-503-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes. Factura N° 385477
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Segun Licitacion 1952-329-CO07 y Factura N° 385477 Resolución de Compra 510/08.-
Proveniente de Licitación 1952-329-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación San Martín 460
Comuna -1
Impuesto 6547,01677
Dirección de Envío de la Factura San Martín 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC MARUF PUALI E HJOS LTDA
R.U.T. 84.820.900-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadServicios de distribución de alimentosAbarrotes Según Factura N° 385477 $ 34.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.458 $ 34.458
Total Neto $ 34.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.547
TOTAL OC $ 41.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.