Orden de Compra. Nº1952-672-SE24 "1952-93-LP22 INSUMOS PARA LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-672-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 1952-93-LP22 INSUMOS PARA LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1952-93-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1747
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF 2105
Comuna Villarrica
Impuesto 160512
Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF 2105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa1600UnidadAGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE VACIO UD 21 G X 1 “Despachar a Bodega FARMACIA del Hospital NUEVO Villarrica (SATULINO EPULEF #2105), se declara rechazado las entregas en otros lugares del Hospital y no seremos responsable de la pérdida de los productos, y sus documentos de respaldo”. $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.200 $ 283.200
42142507
Agujas mariposa1000UnidadEQUIPO INFUSION MARIPOSA UD 21 G X 3/4“Despachar a Bodega FARMACIA del Hospital NUEVO Villarrica (SATULINO EPULEF #2105), se declara rechazado las entregas en otros lugares del Hospital y no seremos responsable de la pérdida de los productos, y sus documentos de respaldo”. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos400UnidadEQUIPO SCALP-VEIN SISTEMA AL VACIO 23 G 3/4“Despachar a Bodega FARMACIA del Hospital NUEVO Villarrica (SATULINO EPULEF #2105), se declara rechazado las entregas en otros lugares del Hospital y no seremos responsable de la pérdida de los productos, y sus documentos de respaldo”. $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600
Total Neto $ 844.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.512
TOTAL OC $ 1.005.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.