Orden de Compra. Nº1952-979-SE23 "1952-50-L123 PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES VARIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1952-979-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2023
Nombre de la Orden de Compra 1952-50-L123 PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES VARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1952-50-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Villarrica
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2662 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Villarrica
R.U.T. 61.602.248-2
Dirección de Facturación San Martín 460
Comuna Villarrica
Impuesto 171931
Dirección de Envío de la Factura San Martín 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proinge
Razón Social PROVEEDORES DE INSUMOS GENERALES SPA
R.U.T. 77.344.943-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proinge
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121629
Cable de alimentación2Unidad no definidaCABLES ELECTRICOSCABLES ELECTRICOS $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
32101514
Amplificadores1Unidad no definidaAMPLIFICADORESAMPLIFICADORES $ 399.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000
26121629
Cable de alimentación1Unidad no definidaCABLE CONEXIÓN CONSOLA- PCCABLE CONEXIÓN CONSOLA- PC $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
45111603
Pantallas de proyección1Unidad no definidaVIDEO PROYECTORVIDEO PROYECTOR $ 449.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.000 $ 449.000
Total Neto $ 904.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.931
TOTAL OC $ 1.076.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.