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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1952-996-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE Y ALMUERZO CURSO INFECCION INTRAHOSPITALARIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Villarrica |
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Razón Social |
Hospital Villarrica
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R.U.T. |
61.602.248-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 460 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Villarrica
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R.U.T. |
61.602.248-2 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 460 |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
70768,9884 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 460 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alto Villarrica Resort |
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Razón Social |
ALTO VILLARRICA S A
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R.U.T. |
76.643.520-3 |
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Sucursal |
Alto Villarrica Resort |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería a pie de obra | 66 | | (672476) SERVICIO DESAYUNO - CONTINENTAL 672476 | (672476) SERVICIO DESAYUNO - CONTINENTAL ; Código: ;Región : IX
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$ 1.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.060
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$ 126.060
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90101603
| Servicios de catering | 66 | | (672478) SERVICIO ALMUERZO OPCIÓN 2 672478 | (672478) SERVICIO ALMUERZO OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : IX
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$ 3.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 257.928
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$ 257.928
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Total Neto
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$ 383.988
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Descuento
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$ 11.520
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.769
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 443.237
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.