Orden de Compra. Nº1953-1116-SE11 "513- PAN SEMANA 22 AL 28 FEBRERO 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1953-1116-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-02-2011
Nombre de la Orden de Compra 513- PAN SEMANA 22 AL 28 FEBRERO 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1953-411-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra QUINTA REGION
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz Nº 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Facturación Chacabuco N°999
Comuna La Ligua
Impuesto 14896
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2011
TítuloDescripción
Diego Portales Nº 14 La Ligua 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aurora
Razón Social GUSTAVO DEL CARMEN CORTEZ CORTEZ
R.U.T. 6.128.781-7
Sucursal Aurora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pan fresco112kilogramoPan CorrientePan Corriente $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
Total Neto $ 78.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.896
TOTAL OC $ 93.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.