Orden de Compra. Nº1953-1170-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1953-25-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1953-1170-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1953-25-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1953-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Valparaíso
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Unidad de Compra Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2431
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Facturación Pudeto N° 359
Comuna Quillota
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pudeto N° 359
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2024
TítuloDescripción
Facturar a: Dirección Regional de Valparaíso, Gendarmería de Chile Rut: 61.004.024-1 Giro: Servicio Público. Dirección: Calle Blanco Nº 1090 Comuna: Valparaíso. NOTA: El proveedor adjudicado debe tener en cuenta y realizar las siguientes acciones: a) Que Facturar a: Dirección Regional de Valparaíso, Gendarmería de Chile Rut: 61.004.024-1 Giro: Servicio Público. Dirección: Calle Blanco Nº 1090 Comuna: Valparaíso. NOTA: El proveedor adjudicado debe tener en cuenta y realizar las siguientes acciones: a) Que la entrega del o los productos debe ser con GUIA DE DESPACHO. b) Que el proveedor que no debe facturar antes de que la orden de compra respectiva se encuentre en estado “RECEPCION CONFORME”, si se factura antes el mencionado documento será rechazado. c) Que sus facturas, notas débito y notas de crédito deben ser enviadas obligatoriamente a la siguiente casilla dipresrecepcion@custodium.com, d) Que deben actualizar datos bancarios. e) Que toda consulta de pago de sus facturas los proveedores debe recurrir a la TGR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA ANDREA
Razón Social CLAUDIA ANDREA MATURANA HERRERA
R.U.T. 16.468.382-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicio De Aseo Dependencias Del Anexo C.R.S. De Quillota, Ubicado En Calle Pudeto N°359 Quillota, Según bases técnicas.MANTENCION DE OFICINAS,COCINA ,LUGARES DE ACCESO Y AREAS VERDES $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 650.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.