|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1953-2533-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
520/Adquisicion Materiales de Oficina: 1953-595-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
|
|
R.U.T. |
61.004.024-1 |
|
Dirección de Facturación |
Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
33250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BUHO |
|
Razón Social |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S A
|
|
R.U.T. |
93.002.000-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BUHO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 35 | Unidad | libreta premium de 4 colores diferentes. Tamaño 12 x 14.5 cm. Tapa dura (se adjunta descripcion tecnica) | |
$ 2.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.500
|
$ 80.500
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 21 | Unidad | CUADERNO BUSINESS 7 MM - 120 HJS. TAPA DURA (se adjunta descripcion tecnica) | |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.500
|
$ 94.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 175.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.250
|
|
$ 208.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.