|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1953-3353-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-05-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Intalacion electrica CET La Pólvora 2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
|
|
R.U.T. |
61.004.024-1 |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco N°999 |
|
Comuna |
78
|
|
Impuesto |
293670,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N°999 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO Y FACTURACION |
FACTURAR
A: GENDARMERÍA DE CHILE CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO CAMINO LA POLVORA VALPARAÍSO;
RUT 61.969.000-1; CAMINO LA
POLVORA Nº 665 VALPARAÍSO; GIRO FISCAL. EL PROVEEDOR ESTÁ
OBLIGADO A APROBAR LA ORDEN
DE COMPRA POR EL SISTEMA TELEFONO; 032-2316697/ 2316783
|
|
|
Proveedor |
Aurelio Encina Flores |
|
Razón Social |
AURELIO ENRIQUE ENCINA FLORES
|
|
R.U.T. |
4.569.553-0 |
|
Sucursal |
Aurelio Encina Flores |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRENTA CET LA POLVORA, TABLERO DAÑADO, DEPENDENCIAS DISEÑO GRAFICO INTALAR ENCHUFES DOBLES,LUCES,TABLERO,ALIMENTADORES,INTALACIÓN DE LÁMPARAS 2 X 36 ECONOMICAS,INSTALACIÓN DE BANDEJA 100 X 50, LUCES DE EMERGENCIA, COMEZAR |
$ 1.545.634,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.545.634
|
$ 1.545.634
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.545.634
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 293.670
|
|
$ 1.839.304
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.