|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1953-435-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
510, REGULARIZA COMPRA OMEÑACA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SEGUN FACTURA Nº 1937345,1940732, 1939670 |
|
Proveniente de Licitación
|
1953-31-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
|
|
R.U.T. |
61.004.024-1 |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco N°999 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
59988,5518 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N°999 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
OMENACA S A
|
|
R.U.T. |
81.145.500-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50111510
| VIENESAS DE CERDO | 60,62 | kilogramo | VIENESAS DE CERDO | vienesas cerdo |
$ 891,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.012
|
$ 54.012
|
50111510
| LONGANIZA | 80 | kilogramo | LONGANIZA | longaniza de cerdo |
$ 1.355,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.400
|
$ 108.400
|
50192503
| ARROLLADO DE HUASO GRANDE (LAMINADO) | 70,98 | kilogramo | ARROLLADO DE HUASO GRANDE (LAMINADO) | arrollado cerdo |
$ 2.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 153.317
|
$ 153.317
|
|
|
Total Neto
|
$ 315.729
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.989
|
|
$ 375.718
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.