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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1953-4769-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1953-211-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1953-211-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
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R.U.T. |
61.004.024-1 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N°999 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
21299 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N°999 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERREMAR |
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Razón Social |
FERRETERIA MARITIMA VARGAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.152.430-5 |
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Sucursal |
FERREMAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20142402
| Tuberías flexibles o umbilicales submarinas | 10 | Unidad | FLEXIBLES DE MONOBLOC M10 X HI 1/2 X 30 CM | |
$ 1.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.120
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$ 14.120
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 30 | Unidad | TERMINALES DE BRONCE HE 1/2" , 3/4" Y 1" SOLDAR | |
$ 843,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.290
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$ 25.290
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31231308
| Tubería de bronce | 30 | Unidad | COPLAS DE BRONCE CORREDIZA 1/2", 3/4" Y 1" SOLDAR | |
$ 425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.750
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$ 12.750
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40141702
| Grifos | 10 | Unidad | LLAVE DE PASO SOLDAR 1/2 | |
$ 1.704,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.040
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$ 17.040
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40142402
| Uniones de retención | 50 | Unidad | SOQUETES DE GOMA | |
$ 454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.700
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$ 22.700
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47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 20 | kilogramo | KILOS SODA CAUTICA | |
$ 1.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.200
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$ 20.200
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Total Neto
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$ 112.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.299
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$ 133.399
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.