Orden de Compra. Nº1953-5357-SE11 "513-PAN CORRIENTE SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1953-5357-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-08-2011
Nombre de la Orden de Compra 513-PAN CORRIENTE SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1953-411-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra QUINTA REGION
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz Nº 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Facturación Chacabuco N°999
Comuna La Ligua
Impuesto 21413
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2011
TítuloDescripción
diego portales n°14 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aurora
Razón Social GUSTAVO DEL CARMEN CORTEZ CORTEZ
R.U.T. 6.128.781-7
Sucursal Aurora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pan fresco161kilogramoPAN CORRIENTEPAN CORRIENTE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.700 $ 112.700
Total Neto $ 112.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.413
TOTAL OC $ 134.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.