Orden de Compra. Nº1953-5849-CM18 "510,alimento Economato"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1953-5849-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2018
Nombre de la Orden de Compra 510,alimento Economato
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Valparaíso
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Unidad de Compra Blanco N°1090-Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Facturación Chacabuco N°999
Comuna Quillota
Impuesto 25332,51
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora San Andres
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAN ANDRES Y COMP
R.U.T. 76.258.890-0
Sucursal Comercializadora San Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
2239-23-LP13
Huevos frescos30 (1113117 )HUEVO ARIZONA BLANCO DE SEGUNDA BANDEJA 30 UNIDADES 1133117(1113117) HUEVO ARIZONA BLANCO DE SEGUNDA BANDEJA 30 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas150 (967054 )GALLETA COSTA NIK LIMON 71 GR UNIDAD 984054(967054) GALLETA COSTA NIK LIMON 71 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.550 $ 41.550
Total Neto $ 136.050
Descuento $ 2.721
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.333
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 158.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.