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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1953-6756-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
512, reparacion baños |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1953-343-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
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R.U.T. |
61.004.024-1 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N°999 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
7681,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N°999 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-10-2010 |
| MULTAS | LA NO ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LA FECHA SEÑALADA, SERA CAUSAL DE COBRO DE MULTA.
NO SE CANCELA FLETE. |
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Proveedor |
Disper |
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Razón Social |
HAYDEE DEL CARMEN BERNAL ARIAS
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R.U.T. |
10.380.331-4 |
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Sucursal |
Disper |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27112802
| Hojas de sierra | 6 | Unidad no definida | HOJA SIERRA | |
$ 559,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.354
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$ 3.354
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31161601
| Pernos de anclaje | 6 | Par | PERNOS DE ANCLAJE PARA WC | |
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31162506
| Soporte de pared | 1 | Caja | TARUGOS DE 6 MM (100 UNIDADES) | |
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27112202
| Llanas de madera | 1 | Unidad | LLANA DENTADA DE 10 MM | |
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40142317
| Codo de tubería | 6 | Unidad | CODOS BRONCE 3/4" SO SO | |
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31191501
| Papeles de lija | 25 | Unidad | PAPEL LIJA PARA FIERRO Nº 60 | |
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40142321
| Acoplamientos de reducción de tubería | 5 | Unidad | REDUCCIONES PVC 30 - 20 | |
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27112202
| Llanas de madera | 1 | Unidad | PLANAS METALICAS ESTUCADORAS | |
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31211904
| Brochas | 12 | Unidad | BROCHAS 1 1/2" ECONOMICAS | |
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31211904
| Brochas | 8 | Unidad | BROCHAS DE 4" ECONOMICAS | |
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31161506
| Tornillos roscalata | 1 | Caja | ROSCALATA DE 08mm X 1" (100 UNIDADES) | |
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40142604
| Codos de tubo | 42 | Unidad | CODOS BRONCE 1/2" SO SO | |
$ 218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.156
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$ 9.156
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31162506
| Soporte de pared | 1 | Caja | TARUGOS FICHER DE 08MM | |
$ 524,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 524
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$ 524
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Total Neto
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$ 40.427
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.681
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$ 48.108
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.