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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1953-8547-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE RANCHO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
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R.U.T. |
61.004.024-1 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N°999 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
49665,3616 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N°999 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Disper |
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Razón Social |
HAYDEE DEL CARMEN BERNAL ARIAS
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R.U.T. |
10.380.331-4 |
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Sucursal |
Disper |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103205
| Enrejado de hierro | 1 | Unidad no definida | COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE REJILLAS DE RESUMIDERO DE AGUA DE MARMITAS, PLATINAS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE, PERFIL ANGULO LAMINADO , DISCO DE CORTE, ANTICORROSIVO, ADHESIVO PEGAMENTO | COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE REJILLAS DE RESUMIDERO DE AGUA DE MARMITAS, PLATINAS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE, PERFIL ANGULO LAMINADO , DISCO DE CORTE, ANTICORROSIVO, ADHESIVO PEGAMENTO |
$ 261.397,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 261.397
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$ 261.397
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Total Neto
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$ 261.397
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.665
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$ 311.062
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.