Orden de Compra. Nº1953-856-AG26 "ADQUISICIÓN SET MATERIALES ESCRITORIO PARA PROGRAMA FOMENTO LECTOR, ÁREA TÉCNICA REGIONAL AÑO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1953-856-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SET MATERIALES ESCRITORIO PARA PROGRAMA FOMENTO LECTOR, ÁREA TÉCNICA REGIONAL AÑO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Valparaíso
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2329 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Facturación Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso
Comuna Valparaíso
Impuesto 111806,64
Dirección de Envío de la Factura Blanco N° 1090 , edificio Bahía de Quintil, Valparaiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Inti
Razón Social TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ
R.U.T. 18.018.699-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Inti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja8PackCJA CARTÓN O SIMILAR;RESMA 500 HJAS BCAS OFIC;CJA 12 BARRAS PEGAM.;10 TIJERAS PTA ROMA MEDIANA;3 REGLAS PLÁST 30 CMS;5 SACAPUN DOBLE METÁL;15 PINCELES TAMAÑOS VARIADOS;1 CJA 50 LAP PASTA AZUL PTA 0,7 MM;3 CJS 12 LÁPICES GRAFITO;2 SET 6 AGUJAS LANA PLAST;2 HILO ENCERADO COLOR BLANCO,NEGRO O BEIGE;5 GOMAS BORRAR,5 PACK 12 LAP SCRIPTO COLOR,3CJAS LAP COLOR 12UNID,1 CINTA AHDES 15MM;1 NOTA AHES,2 MASKING,2 SOBRES CARTULINA COLOR,2PLIEGOS KRAFT,BLOCK DIBUJO MED;10 CARPETAS PLAST ACROCLIP Y BOLSILLOCada set en caja con útiles escolares indicados. Despachar: BLANCO 1090, PISO 3°, EDIFICIO QUINTIL Atención: Daniel Castillo $ 73.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.456 $ 588.456
Total Neto $ 588.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.807
TOTAL OC $ 700.263


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.