Orden de Compra. Nº1953-9701-SE13 "MATERIALES DE MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1953-9701-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra QUINTA REGION
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Unidad de Compra Blanco N°1090-Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso
R.U.T. 61.004.024-1
Dirección de Facturación Chacabuco N°999
Comuna Valparaíso
Impuesto 56658
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MALVAREZ
Razón Social MARITZA ISABEL ALVAREZ BASTEIN
R.U.T. 11.830.792-5
Sucursal MALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231308
Tubería de bronce5Unidad no definidaCOPLA DESAGUE 63COPLA DESAGUE 63 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31231308
Tubería de bronce5Unidad no definidaCOPLA DESAGUES 75COPLA DESAGUES 75 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31231308
Tubería de bronce3Unidad no definidaTEE DESAGUE 63TEE DESAGUE 63 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaLIMPIADOR LINEA PRINCIPAL K-97LIMPIADOR LINEA PRINCIPAL K-97 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31231308
Tubería de bronce5Unidad no definidaCOPLA DESAGUE DE 40COPLA DESAGUE DE 40 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
31231308
Tubería de bronce3Unidad no definidaCOPLA DESAGUE DE 50COPLA DESAGUE DE 50 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
31231308
Tubería de bronce4Unidad no definidaCOPLA DESAGUE DE 110COPLA DESAGUE DE 110 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31231308
Tubería de bronce3Unidad no definidaTEE DESAGUE 40TEE DESAGUE 40 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
31231308
Tubería de bronce3Unidad no definidaTEE DESAGUE 50TEE DESAGUE 50 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
30161508
Rodillo de papel pintado10Unidad no definidaBROCHA 3"BROCHA 3" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30161508
Rodillo de papel pintado10Unidad no definidaBROCHA 2BROCHA 2 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31201606
Calafateos2CajaSILICONA 12 UNIDADES C/FUNGICIDA SIKA TRANSPARENTESILICONA 12 UNIDADES C/FUNGICIDA SIKA TRANSPARENTE $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
30161508
Rodillo de papel pintado20kilogramoSODA CAUTICASODA CAUTICA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
30161508
Rodillo de papel pintado1TinetaACELERADOR DE FRAGUADO SIKA ACELERADOR DE FRAGUADO SIKA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30161508
Rodillo de papel pintado10Unidad InternacionalRODILLO CHIPORRO 18 RODILLO CHIPORRO 18 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 298.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.658
TOTAL OC $ 354.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.