Orden de Compra. Nº1954-1-CM21 "JVM Compra multicopia y distribución de diarios de escritura estudiantes y docentes mas cajas troqueladas Maria Paz Aguilera"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1954-1-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2021
Nombre de la Orden de Compra JVM Compra multicopia y distribución de diarios de escritura estudiantes y docentes mas cajas troqueladas Maria Paz Aguilera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte
Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte
R.U.T. 61.944.900-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte
R.U.T. 61.944.900-2
Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 3637164
Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafhika Copy Center Ltda
Razón Social GRAFHIKA COPY CENTER LIMITADA
R.U.T. 78.953.430-6
Sucursal Grafhika Copy Center Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121502
2239-2-LP15
Servicios de embalar en cajas1 (1223814 )SERVICIO DE EMPAQUETADO - 1249819(1223814) SERVICIO DE EMPAQUETADO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(27) $ 2.796.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.796.000 $ 2.796.000
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes1 (1223777 )CUADERNILLO - 1249782(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(334) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(165) $ 16.540.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.540.334 $ 16.540.334
Total Neto $ 19.336.334
Descuento $ 193.363
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.637.164
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 22.780.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.