Orden de Compra. Nº1954-24-AG23 "Materiales de Escritorio, según cotización 1954-26-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1954-24-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Escritorio, según cotización 1954-26-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte
Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte
R.U.T. 61.944.900-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte
R.U.T. 61.944.900-2
Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 6149,35
Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
Portaminas12UnidadRepuestos portaminas - Minas con 12 minas - 0.5 B  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
44121705
Portaminas10UnidadRepuestos portaminas - Minas con 12 minas - 0.7 B  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121705
Portaminas12UnidadLápices portamina 0.5 - Tipo: modelo 2005 de Isofit  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121705
Portaminas6UnidadLápices portamina 0.7 - Tipo: modelo 5000 de Isofit  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121708
Marcadores3KitSet de 21 Piezas Marcadores tipo Sharpie Punta Fina Blister  $ 6.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.545 $ 19.545
Total Neto $ 32.365
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.149
TOTAL OC $ 38.514


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.362.076-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.