Orden de Compra. Nº1954-52-CM19 "2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1954-52-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte
Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte
R.U.T. 61.944.900-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte
R.U.T. 61.944.900-2
Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 47449
Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hernan esteban
Razón Social hernan salas davila servicio de eventos coffee bre
R.U.T. 76.229.929-1
Sucursal hernan esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
2239-1-LP15
Concesionarios de casino de comida50 (1114620 )ONCE EN ESTABLECIMIENTO - SERVICIO DE TÉ VALOR POR PERSONA 1134620(1114620) ONCE EN ESTABLECIMIENTO - SERVICIO DE TÉ VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.050 $ 287.050
Total Neto $ 287.050
Descuento $ 37.317
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.449
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 297.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.