Orden de Compra. Nº1954-6-AG22 "JVM OC generada por invitación a compra ágil: 1954-10-COT22 jornada TP Guillermina Roman"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1954-6-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2022
Nombre de la Orden de Compra JVM OC generada por invitación a compra ágil: 1954-10-COT22 jornada TP Guillermina Roman
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte
Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte
R.U.T. 61.944.900-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte
R.U.T. 61.944.900-2
Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 93649,1
Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor corpaz
Razón Social COMERCIALIZADORA CORPAZ SPA
R.U.T. 77.446.433-6
Sucursal corpaz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra120UnidadBarra de cereal 120 unidades  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidadgalletas , 200 paquetes de diferentes sabores , surtidos  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadJugo en caja (200 ml) Naranja , Durazno , Piña 120 CAJITAS INDIVIDUALES  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50131701
Leche o productos de mantequilla120UnidadLeche en caja (200 ml) Chocolate ( 120 CAJITAS INDIVIDUALES )  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos120UnidadAlfajores 120 unidades  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas120UnidadPapas Fritas 37 g  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.680 $ 73.680
50202310
Agua mineral10UnidadAgua mineral sin gas de dos litros  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
50201711
Té instantáneo3Unidadte ,3 cajas de 100 unidades aprox  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50192503
Rellenos de sándwich frescos120UnidadSandwich pan de molde: Ave mayo- jamón queso  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
14111705
Servilletas de papel2UnidadServilletas presentación de 400 unidades  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadEndulzante liquido 250 ml  $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.310 $ 11.310
50201706
Café3UnidadCafe de 400 gr  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 492.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.649
TOTAL OC $ 586.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.