Orden de Compra. Nº
1954-6-AG22
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JVM OC generada por invitación a compra ágil: 1954-10-COT22 jornada TP Guillermina Roman
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Norte
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1954-6-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
JVM OC generada por invitación a compra ágil: 1954-10-COT22 jornada TP Guillermina Roman
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Norte
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Norte
R.U.T.
61.944.900-2
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 642, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Norte
R.U.T.
61.944.900-2
Dirección de Facturación
San Martín 642, 2° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
93649,1
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 642, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
corpaz
Razón Social
COMERCIALIZADORA CORPAZ SPA
R.U.T.
77.446.433-6
Sucursal
corpaz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
120
Unidad
Barra de cereal 120 unidades
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
galletas , 200 paquetes de diferentes sabores , surtidos
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50202304
Jugos y néctar envasados
120
Unidad
Jugo en caja (200 ml) Naranja , Durazno , Piña 120 CAJITAS INDIVIDUALES
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
50131701
Leche o productos de mantequilla
120
Unidad
Leche en caja (200 ml) Chocolate ( 120 CAJITAS INDIVIDUALES )
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
120
Unidad
Alfajores 120 unidades
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
120
Unidad
Papas Fritas 37 g
$ 614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.680
$ 73.680
50202310
Agua mineral
10
Unidad
Agua mineral sin gas de dos litros
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
50201711
Té instantáneo
3
Unidad
te ,3 cajas de 100 unidades aprox
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50192503
Rellenos de sándwich frescos
120
Unidad
Sandwich pan de molde: Ave mayo- jamón queso
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.000
$ 186.000
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
Servilletas presentación de 400 unidades
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
Endulzante liquido 250 ml
$ 3.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.310
$ 11.310
50201706
Café
3
Unidad
Cafe de 400 gr
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
Total Neto
$ 492.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.649
TOTAL OC
$ 586.539
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.