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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1955-58-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Jornada Supervisión Técnico Pedagógica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Poniente
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R.U.T. |
65.037.740-0 |
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Dirección de Facturación |
San Martin Nº 642 Piso 3 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
63764 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin Nº 642 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RICARDO ESTEBAN ARRIAGADA LUMBRERA |
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Razón Social |
RICARDO ESTEBAN ARRIAGADA LUMBRERA
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R.U.T. |
16.908.565-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RICARDO ESTEBAN ARRIAGADA LUMBRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Se solicita Servicio de Catering para 40 personas:
1.-Café de grano – té – azúcar leche sin lactosa para cortar*Jugo fruta Guallarauco o natural *Tapadito hoja jamón queso (3pp) *Tapadito opción champiñón queso Mini baguette (3pp) *Mini alfajor (1pp) * Mini brownie chocolate (1pp) * 1 botella (500cc) de agua sin gas (1pp).
2.- Considerar en el servicio de catering Vajilla, Mantelería, Mesas, Cristalería, Arreglos Florales natural. -
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$ 335.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.600
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$ 335.600
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Total Neto
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$ 335.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.764
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$ 399.364
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.