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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1955-66-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Supervisión Técnico Pedagógica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Poniente
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R.U.T. |
65.037.740-0 |
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Dirección de Facturación |
San Martin Nº 642 Piso 3 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
44085 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin Nº 642 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Graphos Comunicaciones Ltda. |
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Razón Social |
GRAPHOS COMUNICACIONES LTDA
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R.U.T. |
88.304.200-k |
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Sucursal |
Graphos Comunicaciones Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111806 2239-2-LP15
| Formularios o cuestionarios comerciales | 1 | | (1223800 )FORMULARIO - 1249806 | (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200)
; SERVICIO POR $ 1000(9)
; SERVICIO POR $ 10.000(3)
; SERVICIO POR $ 100.000(2)
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$ 239.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.200
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$ 239.200
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Total Neto
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$ 239.200
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Descuento
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$ 7.176
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.085
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 276.109
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.