|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1955-70-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Asesoria Y apoyo a La Educación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Poniente
|
|
R.U.T. |
65.037.740-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin Nº 642 Piso 3 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
49405,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin Nº 642 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
casa matriz |
|
Razón Social |
MARIO ANTONIO ASCUI ASTORGA
|
|
R.U.T. |
8.510.417-9 |
|
Sucursal |
casa matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604 2239-1-LP15
| Concesionarios de casino de comida | 40 | | (1114694) DESAYUNO CATERING - BUFFET VALOR POR PERSONA 1134694 | (1114694) DESAYUNO CATERING - BUFFET VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.223,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 288.920
|
$ 288.920
|
|
|
Total Neto
|
$ 288.920
|
|
Descuento
|
$ 28.892
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.405
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 309.433
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.