Orden de Compra. Nº1955-77-CM13 "Materiales de Oficina Deprov Poniente"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Poniente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1955-77-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Deprov Poniente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente
R.U.T. 65.037.740-0
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo N° 1509
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente
R.U.T. 65.037.740-0
Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 29486,822
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas50 (11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 13082(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: 17150;Región : RM $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
44121705
2239-24-LP09
Portaminas40 (31700) MINAS PENTEL MINAS 0.5MM HB TUBO 33737(31700) MINAS PENTEL MINAS 0.5MM HB TUBO; Código: 10304HB;Región : RM $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
41111604
2239-24-LP09
Reglas38 (31962) REGLA HAND PLASTICA 20 cm TRANSPARENTE 33999(31962) REGLA HAND PLASTICA 20 cm TRANSPARENTE ; Código: 82970;Región : RM $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470 $ 2.470
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos10 (211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: 16906;Región : RM $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo10 (736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES 736249(736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES; Código: 80103;Región : RM $ 3.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.120 $ 37.120
44121705
2239-24-LP09
Portaminas40 (738818) PORTAMINA ISOFIT 2005 0,5 MM. UNIDAD 738818(738818) PORTAMINA ISOFIT 2005 0,5 MM. UNIDAD; Código: 10084;Región : RM $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.360 $ 20.360
14111507
2239-24-LP09
Papel para fotocopiadora o impresora10 (739207) PAPEL INKJET ADETEC ETIQUETA INK-JET 106 X 35-2C SET X 25 HOJAS 739207(739207) PAPEL INKJET ADETEC ETIQUETA INK-JET 106 X 35-2C SET X 25 HOJAS; Código: 81706;Región : RM $ 2.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.590 $ 22.590
44122104
2239-24-LP09
Clips para papel200 (739908) CLIPS HAND CLIPS METAL Nº1 33MM. CAJA 100 UNIDADES 739908(739908) CLIPS HAND CLIPS METAL Nº1 33MM. CAJA 100 UNIDADES; Código: 85415;Región : RM $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 156.690
Descuento $ 1.496
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.487
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 184.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.