Orden de Compra. Nº
1956-38-AG25
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INICIATIVA ESTUDIANTIL LICEO JORGE HUNEEUS ZEGERS TP
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cordillera
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1956-38-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INICIATIVA ESTUDIANTIL LICEO JORGE HUNEEUS ZEGERS TP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Cordillera
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T.
65.039.940-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T.
65.039.940-4
Dirección de Facturación
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
Comuna
Puente Alto
Impuesto
51018,8
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2025
Título
Descripción
lugar de entrega
Liceo politecnico Jorge Huneeus Zegers, ubicado en Av. Santa Rosa N° 10934, LA Pintana.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MSV SPA
Razón Social
COMERCIAL MSV SPA
R.U.T.
77.278.999-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
4 PAQUETES DE 250 GRAMOS DE GALLETAS GULLON SANDWIXH CHOCOLATE SIN AZUCAR
$ 3.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.320
$ 13.320
50202310
Agua mineral
40
Unidad
40 UNIDADES DE AGUA MINERAL CON GAS EN BOTELLA DE 500 ML
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
50181708
Preparados para hacer al horno
40
Unidad
40 UNIDADES DE WRAP/FAJITAS TIPO MIGAS DELI
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.200
$ 75.200
50192110
Nueces o frutos secos
40
Unidad
40 UNIDADES DE MIX FRUTOS SECOS DE 40 GRAMOS (ALMEDRAS, NUECES, ETC)
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
50221202
Cereales en barra
40
Unidad
CEREALES BARRAS DE CEREALES WILD SOUL BAR SEMILLAS 35 F
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.400
$ 49.400
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
40
Unidad
YOGURT SABORIZADOS (VARIOS SABORES)
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
50101634
Fruta fresca
80
Unidad
40 MANZANAS ROYAL 40 PLÁTANOS
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
50202304
Jugos y néctar envasados
40
Unidad
40 UNIDADES DE JUGOS NATURAL AFE EMBOTELLADO
$ 1.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.200
$ 71.200
Total Neto
$ 268.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.019
TOTAL OC
$ 319.539
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.