Orden de Compra. Nº1956-38-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INICIATIVA ESTUDIANTIL LICEO JORGE HUNEEUS ZEGERS TP"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1956-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROYECTO DE INICIATIVA ESTUDIANTIL LICEO JORGE HUNEEUS ZEGERS TP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T. 65.039.940-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T. 65.039.940-4
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
Comuna Puente Alto
Impuesto 51018,8
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2025
TítuloDescripción
lugar de entrega Liceo politecnico Jorge Huneeus Zegers, ubicado en Av. Santa Rosa N° 10934, LA Pintana.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Paquete4 PAQUETES DE 250 GRAMOS DE GALLETAS GULLON SANDWIXH CHOCOLATE SIN AZUCAR   $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320
50202310
Agua mineral40Unidad40 UNIDADES DE AGUA MINERAL CON GAS EN BOTELLA DE 500 ML   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
50181708
Preparados para hacer al horno40Unidad40 UNIDADES DE WRAP/FAJITAS TIPO MIGAS DELI  $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200
50192110
Nueces o frutos secos40Unidad40 UNIDADES DE MIX FRUTOS SECOS DE 40 GRAMOS (ALMEDRAS, NUECES, ETC)  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50221202
Cereales en barra40UnidadCEREALES BARRAS DE CEREALES WILD SOUL BAR SEMILLAS 35 F  $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40UnidadYOGURT SABORIZADOS (VARIOS SABORES)  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50101634
Fruta fresca80Unidad40 MANZANAS ROYAL 40 PLÁTANOS   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
50202304
Jugos y néctar envasados40Unidad40 UNIDADES DE JUGOS NATURAL AFE EMBOTELLADO  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
Total Neto $ 268.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.019
TOTAL OC $ 319.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.