Orden de Compra. Nº1956-47-AG20 "COMPRA MATERIAL DE OFICINAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1956-7-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1956-47-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1956-7-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T. 65.039.940-4
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 78
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T. 65.039.940-4
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
Comuna Puente Alto
Impuesto 22726,28
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyGroup
Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.201.267-7
Sucursal MyGroup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121613
Saca corchetes5UnidadSACA CORCHETES  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA DE EMBALAJE ROLLOS;  $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadNOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
27112809
Portaútiles6UnidadPORTA SCOTHC ESCRITORIO  $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.482 $ 4.482
44121701
Lápiz pasta30UnidadLÁPIZ GEL AZUL 07 MM  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.550 $ 26.550
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadNOTA AUTOADHESIVA MADISON BANDERITAS  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
Total Neto $ 99.612
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 22.726
TOTAL OC $ 142.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.