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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1956-47-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1956-7-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cordillera
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R.U.T. |
65.039.940-4 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
22726,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MyGroup |
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Razón Social |
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.201.267-7 |
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Sucursal |
MyGroup |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121613
| Saca corchetes | 5 | Unidad | SACA CORCHETES | |
$ 240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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31201512
| Cinta Transparente | 20 | Unidad | CINTA DE EMBALAJE ROLLOS; | |
$ 309,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.180
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$ 6.180
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 30 | Unidad | NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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27112809
| Portaútiles | 6 | Unidad | PORTA SCOTHC ESCRITORIO | |
$ 747,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.482
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$ 4.482
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44121701
| Lápiz pasta | 30 | Unidad | LÁPIZ GEL AZUL 07 MM | |
$ 885,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.550
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$ 26.550
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 30 | Unidad | NOTA AUTOADHESIVA MADISON BANDERITAS | |
$ 1.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.200
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$ 43.200
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Total Neto
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$ 99.612
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 22.726
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$ 142.338
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.