Orden de Compra. Nº1956-84-CM18 "Alerta temprana EPJA destinado al financiamiento de Proyectos “Sistema de Alerta Temprana” en establecimientos CEIA de la Región Metropolitana"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1956-84-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Alerta temprana EPJA destinado al financiamiento de Proyectos “Sistema de Alerta Temprana” en establecimientos CEIA de la Región Metropolitana
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T. 65.039.940-4
Dirección de Unidad de Compra • Despachar al CEIA La Pintana, Pío X N° 10739, La Pintana, contacto Sr. Juan Carlos Gajardo Palacios, fono +56968488973
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T. 65.039.940-4
Dirección de Facturación Av. Concha Y Toro 526, PUENTE ALTO
Comuna Puente Alto
Impuesto 6428
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha Y Toro 526, PUENTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1108617 )CORCHETERA AUCA MEDIANA NEGRA UNIDAD 1128617(1108617) CORCHETERA AUCA MEDIANA NEGRA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.775 $ 6.775
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector5 (1347480 )CORRECTOR ARTEL LAPIZ PTA. METALICA 12 UNIDADES 1373794(1347480) CORRECTOR ARTEL LAPIZ PTA. METALICA 12 UNIDADES ; Código: 2000020; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.225 $ 27.225
Total Neto $ 34.000
Descuento $ 170
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.428
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 40.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.