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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1956-85-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADAS DEPROV CORDILLERA SUPERVISIÓN TECNICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cordillera
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R.U.T. |
65.039.940-4 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
23689,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2025 |
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Proveedor |
comercializadora cg |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA CG SPA
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R.U.T. |
78.045.755-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercializadora cg |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 1 | Caja | PAPEL MULTIUSO TAMAÑO CARTA | |
$ 41.026,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.026
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$ 41.026
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14111525
| Papel multiuso | 1 | Caja | PAPEL MULTIUSO TAMAÑO OFICIO | |
$ 27.861,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.861
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$ 27.861
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 15 | Unidad | Notas adhesivas Pop-up color amarillo de 7,6 cm x 7,6 cm | |
$ 613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.195
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$ 9.195
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44121801
| Cinta correctora | 40 | Unidad | CINTA CORRECTORA 5MM | |
$ 1.165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.600
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$ 46.600
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Total Neto
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$ 124.682
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.690
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$ 148.372
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.