Orden de Compra. Nº1956-85-AG25 "COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADAS DEPROV CORDILLERA SUPERVISIÓN TECNICA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1956-85-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADAS DEPROV CORDILLERA SUPERVISIÓN TECNICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T. 65.039.940-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T. 65.039.940-4
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
Comuna Puente Alto
Impuesto 23689,58
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora cg
Razón Social COMERCIALIZADORA CG SPA
R.U.T. 78.045.755-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercializadora cg
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1CajaPAPEL MULTIUSO TAMAÑO CARTA  $ 41.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.026 $ 41.026
14111525
Papel multiuso1CajaPAPEL MULTIUSO TAMAÑO OFICIO  $ 27.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.861 $ 27.861
14111530
Notas de papel autoadhesivo15UnidadNotas adhesivas Pop-up color amarillo de 7,6 cm x 7,6 cm  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.195 $ 9.195
44121801
Cinta correctora40UnidadCINTA CORRECTORA 5MM  $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.600 $ 46.600
Total Neto $ 124.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.690
TOTAL OC $ 148.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.