Orden de Compra. Nº1959-1986-SE10 "PROG JULIO DESDE 1959-106-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1959-1986-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2010
Nombre de la Orden de Compra PROG JULIO DESDE 1959-106-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1959-106-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen
Comuna Peñalolén
Impuesto 86715,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151510
Fibras vegetales8UnidadB03E0011 PITILLA ALGODON CONO 1KGB03E0011 PITILLA ALGODON CONO 1KG $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadB02S0025 LIMPIADOR EN CREMA 750CC TIPO CIFB02S0025 LIMPIADOR EN CREMA 750CC TIPO CIF $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
14111537
Papel de etiquetas15UnidadB03E0349 ETIQUETA AUTOADHESIVA LASER 35 X25MM 50 HOJAS 3300UNID TIPO ADETECB03E0349 ETIQUETA AUTOADHESIVA LASER 35 X25MM 50 HOJAS 3300UNID TIPO ADETEC $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.300 $ 54.300
24112101
Toneles1UnidadB03E0382 TAMBOR BROTHER DR 520 ORIGINALB03E0382 TAMBOR BROTHER DR 520 ORIGINAL $ 95.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.210 $ 95.210
24112101
Toneles2UnidadB03E0377 TAMBOR BROTHER DR-620 ORIGINALB03E0377 TAMBOR BROTHER DR-620 ORIGINAL $ 65.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.980 $ 131.980
44103103
Tóner1UnidadB03E0375 TONER CANON 103 EP/LBP3000 LASER ORIGINALB03E0375 TONER CANON 103 EP/LBP3000 LASER ORIGINAL $ 35.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.210 $ 35.210
44103103
Tóner3UnidadB03E0369 TONER BROTHER TN620 NEGRO ORIGINALB03E0369 TONER BROTHER TN620 NEGRO ORIGINAL $ 31.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.765 $ 93.765
47131502
Paños de limpieza18UnidadB02S0010 PAÑO FIBRA ABRASIVAB02S0010 PAÑO FIBRA ABRASIVA $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
Total Neto $ 456.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.715
TOTAL OC $ 543.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.