Orden de Compra. Nº1959-2840-SE17 "PROGRAMA AGOSTO/DESDE 1959-21-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1959-2840-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2017
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AGOSTO/DESDE 1959-21-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1959-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días plazos de pago: a 45 días Justificación pago Mayor a 30 días Decreto 38, art. 26, letra b. del Ministerio de Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen
Comuna Peñalolén
Impuesto 42134,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171630
Aceite mineral504FrascoM01A0019 VASELINA LIQUIDA FRASCO 120 ML.Aceite Mineral DI Vaselina Líquida medicinal, frasco 125cc. Marca DIFEM, procedencia nacional, con estudio microbiológico. Cajas de 56 unidades. Vigencia 18 meses. Se adjunta ficha técnica, despacho de 24 hrs. SAP 2400349 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.760 $ 221.760
Total Neto $ 221.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.134
TOTAL OC $ 263.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.