Orden de Compra. Nº1959-2947-SE12 "PROGRAMA OCTUBRE "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1959-2947-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2012
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1959-136-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen
Comuna Peñalolén
Impuesto 112472,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ
Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ
R.U.T. 5.892.120-3
Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa50UnidadA01K0037 MARIPOSA G-23 EQ. NEONATAL TERUMOA01K0037 MARIPOSA G-23 EQ. NEONATAL TERUMO $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
42311505
Vendas o vendajes para uso general500UnidadA01K0048 APOSITO ADH. TRANSP 4.4X4CM (TEGADERM)A01K0048 APOSITO ADH. TRANSP 4.4X4CM (TEGADERM) $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general336UnidadA01K0055 TELA ADH. SED 2.5cmx9.1 MT (DURAA01K0055 TELA ADH. SED 2.5cmx9.1 MT (DURA $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.280 $ 371.280
42311505
Vendas o vendajes para uso general24UnidadA01K0056 TELA ADH. ESPUMA 5CMX9.1 (MICROFOAM)A01K0056 TELA ADH. ESPUMA 5CMX9.1 (MICROFOAM) $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.880 $ 83.880
Total Neto $ 591.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.472
TOTAL OC $ 704.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.