Orden de Compra. Nº1959-5211-SE10 "FACTURA.2570"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1959-5211-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra FACTURA.2570
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen
Comuna *
Impuesto 18810
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor siem ltda
Razón Social SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA
R.U.T. 76.153.160-3
Sucursal siem ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281521
Sets de esterilización900UnidadSERVICIO DE ESTERILIZACION A VAPOR SERVICIO DE ESTERILIZACION A VAPOR $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
Total Neto $ 99.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.810
TOTAL OC $ 117.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.