Orden de Compra. Nº1960-100-SE18 "AGUA PURIFICADA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1960-100-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2018
Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1960-2-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 15333
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2018
TítuloDescripción
RETENCIÓN 2%

ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART. 37.-            

LUGAR DE ENTREGA

Deberá ser despachado a la bodega de la Oficina Logística del Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas.

Para efectos de esta orden de compra, se deberá verificar la entrega en el siguiente horario:

- Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 hrs.

- Viernes de 08:30 a 16:30 hrs.

(Encargado bodega Sra. Karen Cárcamo, FONO: 61-2745482, correo electrónico kcarcamo@dgac.gob.cl )
FACTURACIÓN

Toda factura deberá presentarse en original y duplicado como mínimo, sin correcciones ni enmendaduras, indicando el valor total expresado en números y palabras,  y dirigirse a nombre de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Rut 61.104.000-8,  Giro Fiscal, con dirección en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del Campo S/N,  Punta Arenas.

   Por regla general no se cancelarán facturas por suministros parciales, con excepción de aquellas que expresamente y en forma previa, se haya acordado su entrega en forma diferida, detallando en ella lo mismo que aparece en la orden de Compra.

   El pago se efectuará dentro de los 30 días corridos, contados desde la fecha de Recepción de la Factura correspondiente, previa recepción Conforme del producto o los servicios, mediante vale vista depositado en Banco de Chile o en alguna cuenta corriente que indique el proveedor (Circular Nº 23 Ministerio de hacienda de fecha 13.Abr.2006).

  FAVOR INDICAR N° ORDEN DE COMPRA EN FACTURA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 58846449
Razón Social MARIO ALBERTO RIVAS WITTO
R.U.T. 5.884.644-9
Sucursal 58846449
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua30Unidad no definidaBIDÓN DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, PARA DISPENSADOR.BIDÓN DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700
Total Neto $ 80.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.333
TOTAL OC $ 96.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.