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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1960-100-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AGUA PURIFICADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1960-2-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
15333 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-03-2018 |
| RETENCIÓN 2% | ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA
RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART. 37.- |
| LUGAR DE ENTREGA | Deberá ser despachado a la
bodega de la Oficina Logística del Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del
Campo de Punta Arenas.
Para efectos de esta orden
de compra, se deberá verificar la entrega en el siguiente horario:
- Lunes a jueves de 08:30
a 17:00 hrs.
- Viernes de 08:30 a 16:30
hrs.
(Encargado bodega Sra. Karen
Cárcamo, FONO: 61-2745482, correo electrónico kcarcamo@dgac.gob.cl ) |
| FACTURACIÓN | Toda
factura deberá presentarse en original y duplicado como mínimo, sin
correcciones ni enmendaduras, indicando el valor total expresado en números y
palabras, y dirigirse a nombre de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, Rut 61.104.000-8, Giro Fiscal, con dirección
en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del Campo S/N, Punta
Arenas.
Por
regla general no se cancelarán facturas por suministros parciales, con
excepción de aquellas que expresamente y en forma previa, se haya acordado su
entrega en forma diferida, detallando en ella lo mismo que aparece en la orden
de Compra.
El
pago se efectuará dentro de los 30 días corridos,
contados desde la fecha de Recepción de la Factura
correspondiente, previa recepción Conforme del producto o los
servicios, mediante vale vista depositado en Banco de Chile o en alguna cuenta
corriente que indique el proveedor (Circular Nº 23 Ministerio de hacienda de
fecha 13.Abr.2006).
FAVOR INDICAR N° ORDEN
DE COMPRA EN FACTURA |
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Proveedor |
58846449 |
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Razón Social |
MARIO ALBERTO RIVAS WITTO
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R.U.T. |
5.884.644-9 |
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Sucursal |
58846449 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 30 | Unidad no definida | BIDÓN DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, PARA DISPENSADOR. | BIDÓN DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. |
$ 2.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.700
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$ 80.700
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Total Neto
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$ 80.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.333
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$ 96.033
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.