Orden de Compra. Nº1960-232-SE19 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CZMA-ÁREA ELECTRICIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1960-232-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CZMA-ÁREA ELECTRICIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1960-24-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09/9/0296 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6209,2
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2019
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA

Deberá ser despachado a la bodega de la Oficina Logística del Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas.

Para efectos de esta orden de compra, se deberá verificar la entrega en el siguiente horario:

- Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 hrs.

- Viernes de 08:30 a 16:30 hrs.

(Encargado bodega Sra. Karen Cárcamo, FONO: 61-2745482, correo electrónico kcarcamo@dgac.gob.cl )
RETENCIÓN 2%ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART. 37.-            
PLAZO DE ENTREGA

LA EMPRESA DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 5 DÍAS HÁBILES (SEGÚN LO INFORMADO EN LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PUBLICA N° 1960-24-L119), UNA VEZ TRANSCURRIDAS 24 HORAS, DE ENVIADA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.- 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gami Mundobaterías - Mundoenergía
Razón Social COMERCIAL GAMI LIMITADA
R.U.T. 78.329.500-8
Sucursal Gami Mundobaterías - Mundoenergía
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas8UnidadPILA TIPO C LR14 RECARGABLE 2200 MAHPila recargable tipo C x 1 Energizer $ 4.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.680 $ 32.680
Total Neto $ 32.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.209
TOTAL OC $ 38.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.