Orden de Compra. Nº
1960-243-SE19
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SALA DE EQUIPOS DEL AERÓDROMO TENIENTE MARSH.
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1960-243-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SALA DE EQUIPOS DEL AERÓDROMO TENIENTE MARSH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1960-36-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
112684,63
Dirección de Envío de la Factura
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TELECTRA ELECTRONICA LTDA
Razón Social
TELECTRA ELECTRONICA LTDA
R.U.T.
85.558.600-2
Sucursal
TELECTRA ELECTRONICA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos
10
Unidad
CONECTORES DE RF 10 N MACHO P/RG213.
conector Opek N macho RG213
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
39121409
Conectores de cables eléctricos
10
Unidad
CONECTORES DE RF 10 N MACHO P/RG58.
conector Opek N macho RG58
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
39121409
Conectores de cables eléctricos
10
Unidad
CONECTORES DE RF 10 PL259 MACHO P/RG213.
Conector Amphenol PL259 RG213
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
39121409
Conectores de cables eléctricos
10
Unidad
CONECTORES DE RF 10 PL259 MACHO P/RG58.
conector Opek PL259 RG58
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
26111701
Baterías recargables
2
Unidad
PILAS RECARGABLES AAA 1000mA de 2 unidades.
Pilas recargables AAA 1100ma x 2 unidades
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
26111701
Baterías recargables
3
Unidad
PILAS RECARGABLES AA 2700mA de 2 unidades.
Pilas recargables AA 2700ma x 2 unidades
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
26111701
Baterías recargables
3
Unidad
PILA 9 V 24 UNIDADES.
Pilas 9V recargables x 24 unidades
$ 86.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.200
$ 259.200
26121606
Cable coaxial
100
Metro Lineal
CABLE COAXIAL RG213 O LMR400.
Cable coaxail RG213
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.300
$ 193.300
26121606
Cable coaxial
100
Metro Lineal
CABLE COAXIAL RG58.
cable coaxial RG58
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
Total Neto
$ 593.077
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 112.685
TOTAL OC
$ 705.762
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.