Orden de Compra. Nº1960-243-SE19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SALA DE EQUIPOS DEL AERÓDROMO TENIENTE MARSH."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1960-243-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SALA DE EQUIPOS DEL AERÓDROMO TENIENTE MARSH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1960-36-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 112684,63
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELECTRA ELECTRONICA LTDA
Razón Social TELECTRA ELECTRONICA LTDA
R.U.T. 85.558.600-2
Sucursal TELECTRA ELECTRONICA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conectores de cables eléctricos10UnidadCONECTORES DE RF 10 N MACHO P/RG213.conector Opek N macho RG213 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
39121409
Conectores de cables eléctricos10UnidadCONECTORES DE RF 10 N MACHO P/RG58.conector Opek N macho RG58 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
39121409
Conectores de cables eléctricos10UnidadCONECTORES DE RF 10 PL259 MACHO P/RG213.Conector Amphenol PL259 RG213 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
39121409
Conectores de cables eléctricos10UnidadCONECTORES DE RF 10 PL259 MACHO P/RG58.conector Opek PL259 RG58 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
26111701
Baterías recargables2UnidadPILAS RECARGABLES AAA 1000mA de 2 unidades.Pilas recargables AAA 1100ma x 2 unidades $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
26111701
Baterías recargables3UnidadPILAS RECARGABLES AA 2700mA de 2 unidades.Pilas recargables AA 2700ma x 2 unidades $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
26111701
Baterías recargables3UnidadPILA 9 V 24 UNIDADES.Pilas 9V recargables x 24 unidades $ 86.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200
26121606
Cable coaxial100Metro LinealCABLE COAXIAL RG213 O LMR400.Cable coaxail RG213 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.300 $ 193.300
26121606
Cable coaxial100Metro LinealCABLE COAXIAL RG58.cable coaxial RG58 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 593.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.685
TOTAL OC $ 705.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.