Orden de Compra. Nº1960-252-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-61-L111"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1960-252-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-61-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1960-61-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 234821
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA.
Razón Social VOJNOVIC ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.321.030-4
Sucursal SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181001
Servicios de tornería1UnidadSERVICIO CONFECCION DE PASADOR SOPORTE PALA  $ 22.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
73181001
Servicios de tornería2UnidadSERVICIO CONFECCION DE BARRAS DE IZAJE 7.000 KGS.  $ 465.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.800 $ 931.800
73181001
Servicios de tornería2UnidadSERVICIO CONFECCION DE BUJES EXTENSION DE PERNO  $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
73181001
Servicios de tornería2UnidadSERVICIO MODIFICACION SOPORTE PALA PATIN  $ 48.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200
73181001
Servicios de tornería2UnidadSERVICIO CONFECCION DE GOLILLAS SEGURO  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
73181001
Servicios de tornería2UnidadSERVICIO CONFECCION PATIN PARA FRESADOR  $ 67.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
Total Neto $ 1.235.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.821
TOTAL OC $ 1.470.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.