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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1960-284-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-76-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1960-76-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
7880,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-06-2013 |
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161503
| Clavo-tornillo | 300 | Unidad | TORNILLO MADERA SOBERBIO 3/16" X 1 1/2" | TORNILLO SOBERBIO 3/16X1,1/2 |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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31161724
| Tuercas de prensa | 10 | Unidad | PRENSACABLE GALVANIZADO 1/2" | GRAMPA GALV CABLE 1/2 (160422) |
$ 424,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.240
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$ 4.240
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31161724
| Tuercas de prensa | 10 | Unidad | PRENSACABLE GALVANIZADO 5/8" | GRAMPA GALV CABLE 5/8 (160426) |
$ 552,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.520
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$ 5.520
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31162405
| Tensores | 6 | Unidad | TENSOR CABLE GALVANIZADO M10 (150MM. LARGO) | TENSOR GALV 3/8" (160933) |
$ 673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.038
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$ 4.038
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46151601
| Manillas | 16 | Unidad | MANILLA SOFT NIQUEL MATE 128MM. | MANILLA MADRID SATIN NIQUEL 128 (5600) |
$ 1.505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.080
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$ 24.080
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Total Neto
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$ 41.478
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.881
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$ 49.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.